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市城发集团召开2025年第一次审计与风险委员会议

发布时间:2025-04-02 15:00:52    阅读:84

3月31日,市城发集团召开2025年第一次审计与风险委员会专题会议,对近期完成审计项目的审计报告内容进行了审议,并听取了2024年度内部审计工作汇报。

首先,参会委员听取了审计报告的内容,重点关注审计调查内容是否准确、全面,审计建议是否具有针对性和可操作性。并根据实际情况,从多方角度对报告内容提出了建设性的意见和建议,为推进下阶段工作理清思路、把准方向。

其次,集团审计室负责人详细汇报了2024年内部审计工作的开展情况,内容包括审计项目计划与执行情况、审计发现问题及整改情况、审计成果的应用与转化等方面。

最后,会议强调,内部审计是集团内部监督的重要力量,是集团防范风险、提升治理水平的重要保障。集团审计室要以此次会议为契机,认真贯彻落实委员会要求,不断提升审计工作水平,为集团的高质量发展保驾护航。